商业银行内部控制问卷调查

       各位先生、女士您好感谢您百忙之中抽时间阅读本问卷。

       本问卷调查的目的是调查我国银行应用内部控制制度的总体状况, 考察《内部会计控制规范》对企业内部控制建设是否有所助益, 并研究内部控制对财务报告可靠性的保证程度。本研究需要您的帮助来了解我国银行内部控制制度的实施情况, 本研究对您对现在所在银行的内部控制系统的观点、想法和经历非常感兴趣。您在这个问题上的想法和观点对本研究非常重要。在问卷中, 您将被问及关于贵银行财务报告可靠性及内部控制各组成部分有效性的问题。在填写问卷过程中, 你可能会发现有些问题是重复的, 但还是请您回答所有的问题, 之所以有重复的问题, 是本人想对贵单位内部控制的情况进行综合的考评。

       您所提供的所有信息都会被严格保密, 只会对其汇总结果或统计表格进行发表, 在任何情况下都不会提及您个人或贵银行的任何信息。 

       本问卷没有以任何形式参加任何单位或组织的课题, 本人的研究观点完全中立, 问卷调查的结果也将仅用于学术研究, 不会对您个人或贵银行带来任何影响。    

       感谢您的配合和对本研究的支持此致祝您工作顺利事业有成!

您的身份是?
  • 普通职员
  • 中层管理人员
  • 高层管理人员
您了解银行的内部控制制度吗
  • 非常了解
  • 一般了解
  • 不了解
您认为内部控制是商业银行管理中很必要的组成部分吗
  • 一般
  • 不是
您认为您所在银行的内部控制制度是否健全
  • 非常健全
  • 一般
  • 不健全
您所在的银行是否有明确的赏罚制度
  • 有, 并且能够严格执行
  • 有, 不能被严格执行
  • 有, 但不具有可操作性, 制度比较模糊
  • 没有
您是否了解银行的风险管理制度
  • 非常了解
  • 一般
  • 不了解
您所在的银行高级管理者是否关注银行所面临的市场风险和经营风险
  • 非常关注
  • 一般
  • 不关注
您所在的银行是否有先进的风险管理技术手段
  • 有,但未严格执行
  • 没有
您所在的银行是否重视员工诚信和道德价值观的培养
  • 非常重视
  • 重视
  • 偶尔
您所在的银行是否有专门的风险管理部门和风险管理经理来管理全部的风险
  • 有, 并能严格的履行职责
  • 有, 但未能严格履行职责,
  • 没有
您所在的银行是否在风险容忍度和成本效益原则的前提下, 考虑每一个风险方案对银行的影响
  • 绝对是
  • 一般
  • 没有
您所在的银行是否设计有系统的内部控制系统和制度
  • 系统设计与使用
  • 部分部门
  • 完全没有
您所在的银行各部门之间职责是否明确
  • 非常明确
  • 一般
  • 不明确
您所在的银行是否有畅通的信息反馈渠道
  • 一般
  • 没有
您所在的银行通过正式沟通和非正式沟通等手段(包括正式的报告、会议及非正式的个人交往等沟通手段), 是否及时地将内部控制信息有效地传递给公司的董事会和高级管理层
  • 非常及时
  • 及时
  • 不及时
您所在银行对内部控制监督的重视程度如何
  • 非常重视
  • 重视
  • 一般
您所在的银行内部审计部门对内部控制系统进行审核的频率如何
  • 经常
  • 偶尔
  • 没有
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